企業(yè)年度所得稅匯算清繳怎么交

公司注冊下來之后,很多企業(yè)的負責人都知道,企業(yè)每個季度有盈利都會繳納企業(yè)所得稅,但是對于匯算清繳是怎么交?為什么我季度交稅了匯算清繳還要補稅?都是不太清楚的。今天就帶大家一起了解一下所得稅匯算清繳。

我們先來看看它的定義:“企業(yè)所得稅匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi),向主管稅務機關辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為?!庇纱丝梢姡瑓R算清繳是按照年度來申報的,對全年所得的一個多退少補的納稅行為。正常情況下,企業(yè)所得稅的納稅年度是從公歷1月1日起到12月31日止的。存在特殊的情況例如企業(yè)注銷清算,不足一個年度,也是要做匯算清繳的,這時候的企業(yè)所得稅納稅年度就要以實際的經(jīng)營期為準了。而匯算清繳的時間大概都是在每年的年度終了后5個月內(nèi),也就是次年的一月一日至五月三十一日之間。

財務每年在做匯算清繳的時候,企業(yè)負責人有時候會聽到財務說今年的所得稅要補一部分,這時候很多企業(yè)負責人就很疑惑,我們不是每個季度都按時繳納稅款了嗎?為什么現(xiàn)在還要交?其實這中間涉及到了“納稅調(diào)整”,原因是我們的會計制度跟稅法是存在差異的,我們財務平時所計算出的利潤總額是根據(jù)會計制度得到的,但是稅法上的應納稅所得額跟我們財務報表上的利潤總額是不同的,所以我們要按照稅法的規(guī)定來進行調(diào)整。

對大企業(yè)來說,匯算清繳要進行的納稅調(diào)整是很多的,但是對于小企業(yè)來說,我們最常遇到的就是招待費的調(diào)增還有職工福利費的調(diào)增。就招待費來說,是根據(jù)銷售收入的千分之五和招待費自身的60%孰低來進行抵扣的,超出的部分要進行調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅;而職工福利費是根據(jù)企業(yè)員工工資的14%來進行抵扣的,超出部分繳納企業(yè)所得稅。

匯算清繳就介紹到這里了,希望對大家有所幫助。

當前題目:企業(yè)年度所得稅匯算清繳怎么交
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